Imi cer scuze anticipat pt faptul ca postez de doua ori acelasi subiect, insa aici cred ca asi putea obine raspunsuri. Este vorba de o factura primita de la furnizor UE cod valabil TVA reprezentand contravaloare taxa franciza care se plateste lunar in valoare de 500 de Euro. Am o problema cu incadrarea ei, este cu taxare inversa sau nu? Inregistrarea facturii am facut-o in felul urmator 612=4011. In decontul de tva am bagat-o la randul 24 si 24.1( achizitii de servicii scutite de taxa)
Pe factura este TVA 0. Este corect sau trebuie totusi inregistrata taxarea inversa , trebuie declarata in 390 siin decontul de tva la randul 7 si 7.1.1
Personal cred ca aceste servicii fac parte din categoria "servicii intangibile" taxabile la locul beneficiarului regula B2B-taxare inversa deci(asta in cazul in care si dvs sunteti tot o persoana impozabila)