carmen01011958 a scris:
Dar cand faceti inregistrarea descarcarii gestiunii de marfa magazin tineti cont atunci
ca nu aveti un 607 ci un 711 adica :
% 371 6820
711 4000
378 1500
4428 1320
caci de fapt nu este o cheltuiala cu marfa vanduta ci cu productia vanduta.
In momentul in care s-au trecut bunurile din contul de prod finite in ct de marfuri, iar acestea se comercializeaza prin magazinul propriu, trebuie sa se foloseasca ct 707 si 607. Indiferent care este provenienta lor, vinzare prin magazinul propriu presupune vinzare de marfa.
@vlad.aurelia: va prezint pt exemplificarea conturilor de venituri si cheltuieli
prima luna:
1. Obtinere produse finite:
604 = 301; 641 = 421 (plus chelt cu contributii angajator); 605=401 etc
concomitent 345 = 711 10000
2 vinzare prod finite 4111 = 701 6000 si 711 = 345 6000
3 inch ct 711 = 121 4000
Luna 2 (daca folositi evidenta la pret de vinzare se mai adauga ct de adaos):
1 trecere prod finite la marfuri 371 = 345 4000
2 vinzare marfuri 4111 = 707 5500
3 desc gest marfa 607 =371 4000
Bineinteles ca se folosesc si ct de tva, daca firma este inregistrata in scopuri de tva.