am o nedumerire si va rog sa ma ajutati .
in decl 101 la randul 29 scrie "ch cu amorizarea contabila" .
in instructiuni scrie ca se completeaza cu amortiz calculata in cursul anului.
dar daca trec aici suma din 681 programul o inreg ca si ch neded,
de cand amortizarea este neded?
ce gresesc oare ,ce nu este bine,
va rog ajutati-ma cu un raspuns
multumesc
as dori si eu un sfat
E vorba de o societate de prestari servicii, noi am prestat serviciile si apoi am emis o proforma, nu toti clientii au platit .Pe masura ce efectuau plata le faceam factura fiscala pe care o inregistram in contabilitate, insa au ramas cam 50 % din proforme neachitate si deci venituri care ar fi trebuit incasate in 2009 dar neinregistrate in contabilitate, astfel bilantul din 2009 este pe pierdere. S-au mai incasat in primele 2 luni ale lui 2010 dintre proformele 2009 pentru care insa am facut facturi fiscale pe 2010.
Evident nu asta era intentia noastra, eu lucrez de putin timp la societatea respectiva, dar contabilul de obicei la sfarsitul anului inregistra proformele in clienti facturi de intocmit, ceea ce vad ca afecta profitul, insa noi mutand contabilitatea de la 31.12.2009 la alt contabil, nu mi s-au cerut pentru a inregistrare proformele sau clientii de facturat (situatie cu care contabilul era deja familiarizat)
Cand eu am preluat activitatea administrativa asa se lucra, factura fiscala in momentul incasarii si la sf lui decembrie nu m-am sesizat.
Problema e cum pot remedia situatia, bilantul a fost intocmit, de asemenea si declaratiile lunare. O parte din proforme au fost deja achitate si declarate in 2010, facturez restul de proforme? Adica vreau sa se vada ca nu a fost intentionat, nu sunt contabil de meserie.
Bilantul e facut dar nu a fost depus inca, se mai poate face ceva cu rectificative la declaratiile fiscale sau trebuie sa astept bilantul la 30.06.2010 sa vedem care va fi rezultatul.