avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 581 soluții astăzi
Forum Activitate adrianabresug

Activitate adrianabresug

Societatea are in proprietate cladiri a caror ultima valoare reevaluata a fost inregistrata in contabilitate si declarata la Directia de Taxe Locale la 31.12.2012.
Avand in vedere ca la 31.12.2015 se implinesc trei ani de la ultima reevaluare inregistrata in evidentele contabile, conform prevederilor contabile in vigoare la acea data, precum si ultimele modificari ale Legii contabilitatii (OMFP 1802/2014) si ale Codului Fiscal (OG 227/2015) este obligatoriu sa fie inregistrate in contabilitate rezultatele reevaluarii la 31.12.2015 pe care o va efectua un evaluator autorizat ANEVAR ?
Care este riscul fiscal daca nu se inregistreaza in contabilitate diferentele rezultate din raportul de reevaluare cladiri la 31.12.2015?
Răspuns la discuția Corectie adaos / tva neexigibil
ati gresit descarcarea la decembrie sa inteleg ?
Dupa datele date tva-ul neexigibil aferent marfii pe stoc nu este corect 12995*24/124=24579.67
Daca 371 e corect inseamna ca ati trecut mai mult prin 607 si ati gresit adaosul dar si tva -ul neexigibil .Ar trebui regularizata nota initiala insa problema e ca v-a trebui sa folositi contul pt corectii contabile daca nu aveti cum sa modificati balanta la decembrie .
Parerea mea !
din 2016 dosarul preturilor de transfer este obligatoriu pt toti contribuabilii sau doar pt cei afiliati ?
Răspuns la discuția factura de retur
exact ca si initiala cu 24%
o societate aflata in insolventa cu reorganizare vinde o cladire in primul trimestru al anului 2016 .Cladirea este din 1996 si a fost amenajata la timpul respectiv pt un magazin ,in prezent spatiul este inchiriat altei societati .
doresc sa stiu daca pot aplica masurile de simplificare prevazute de noul cod fiscal pt vanzarea cladirii catre o persoana impozabila din Romania si in ce conditii trebuie sa se desfasoare operatiunea .
Discuție Declaratia 088
am inteles ca din 2015 se depune declaratia 088 .Pt firmele infiintate inainte de 2015 este obligatorie depunerea declaratiei ?Din cate am citit numai in cazul schimbarii sediului social , asociat/administrator incepand cu 2015 se completeaza aceasta declaratie .E corect ?
Răspuns la discuția Tva vanzare locuinte
nu se aplica taxarea inversa, din 2016, pt vanzarea cladirilor ?
cum se declara impozitul pe profit la trimestrul 4 an 2015?
A ramas la fel ca in 2014 adica nu se depunea 100 si se regulariza prin 101 ?
in decembrie 2015 s-a livrat pe baza de aviz o parte din produsul finit al unei lucrari ce se va finaliza in luna martie .Marfa a mers pe baza de aviz si se factureaza in ianuarie .Folosesc cota de 20 % la tva ?
Va rog sa ma ajutati cu inerpretarea la urmatorul paragraf :
,,In cazul facturilor de avans emise in 2015 pentru livrari de bunuri ori prestari de servicii care urmeaza sa fie efectuate in 2016, acestea vor fi emise cu TVA 24%, urmand sa fie stornate in 2016 si emise cu TVA 20%.,,
Ex :
factura avans decembrie 2015 tva 24%, achitata
4111%-6200
419-5000
4427-1200
in ianuarie se finalizeaza lucrarea si va trebui sa facturez produsul finit
4111%419 si 4427 cu 6200 in rosu dupa care vin cu factura de marfa cu tva 20 %?
Intrebarea este avansul il stornez cu 24 % sau cu 20%?