Buna ziua,
Societatea X platitoare de TVA din Romania si-a creat o platforma on-line pe care posteaza diverse video-uri si podcasturi. Utilizatorii platformei achizitioneaza un abonament. Plata abonamentului este facuta prin Stripe. Stripe emite facturile catre utilizatori (persoane fizice, majoritatea din Romania) in numele societatii X si vireaza acesteia sumele colectate. Informatiile din factura referitoare la utilizator sunt : Numele si prenumele + adresa de mail. Platforma societatii X este gazduita de sucursala din Romania a Amazon Web Services din Luxemburg (cod TVA cu RO). Va rog sa imi comunicati care este opinia dvs. referitoare la:
- vanzarea acestor abonamente este o vanzare pe teritoriul Romaniei si se colecteaza TVA . Ce cota se aplica
- cum se declara in declaratia 394 aceste vanzari (numarul facturilor lunare este de ordinul miilor)
- societatea x are obligatii declarative conform directivei DAC7
Va multumesc
O firma A din Ro cumpara de la o firma B din Austria.
Firma fin Ro vinde unui client tot din Austria -C. Marfa pleaca de la B direct la C fara sa traca prin Romania . Toate firmele au cod valid de TVA.
Cum face factura A din Romania ? Cum o declara in 390 ?
Cum face factura B din Austria la firma din Ro ( A) .
Cumpar marfa din UE-Polonia si vand direct din Polonia in SUA. Marfa nu tranziteaza Romania .Ambele firme sunt platitoare de TVA , cu coduri valide. Vama se face in Polonia ..
Firma din Polonia imi face factura fara TVA . Este achizitie intracomunitara ? O declar in 390 ?
Firma din Ro face factura fara TVA , este export, cf declaratii vamale ?