Va rog sa imi spuneti daca este corect ca , chletuielile facute cu consultanta si alte servicii facute in cadrul unui proiect pe fonduri europene, chletuieli considerate eligibile, sa fie scazute din valoarea ajutorului financiar nerambursabil in totalitate la incheierea proiectului.
O firma are un contract de consignatie cu un retailer mare. In fiecare luna pe baza raportului primit firma factureaza ce s-a vandut. Contractul cuprinde un bonus de 6% pentru care retailerul emite o autofactura.
Intrebarea este cum se inregistreaza in contabilitatea firmei furnizoare aceasta autofactura.
Sa detaliez putin cazul meu.
Am terminat concediul de crestere copil in 26 ian. Incepand cu 27 ianuarie sunt in concediu medical de boala grava cod 014. Pentru calculul concediului medical mi s-a eliberat de la Agentia de Plati o adeverinta care cuprinde valoarea indemnizatiei de CCC pe ultimele 6 luni. Aceasta indemnizatie este considerata acum venit brut fiind supusa impozitarii si retinerii de contrubutii??
Asta incerc sa inteleg. Sper ca am fost mai clara.
Tocmai am primit prima plata pentru concediul medical si mi-au spus de la Hr ca veniturile primite de la Agentia de Plati in crestere copil sunt considerate venituri brute. Este corect asa? Adica suma incasata net in perioada de crestere copil este luata in calculul concediului medical ca si venit brut?
Buna ziua. Sunt in concediu de crestere copil din 7 aprilie , concediu care se va incheia in ianuarie cand copilul va face un an. In aceasta perioada am fost diagnosticata cu cancer la san. Intrebarea mea este daca din concediu de crestere copil intru in concediu medical, ce venituri vor fi folosite pentru calculul concediului medical. Multumesc
va rog sa imi explicati cum se inchide contul 4428 in cazul unei firme care a renuntat la sistemul de tva la incasare. ma intereseaza care sunt notele contabile de tva in lunile urmatoare iesirii din sistem.
Va rog sa imi spuneti cum se depun declaratiile pentru impozitul pe profit pt anul 2013. Se depune declaratia 100 pt trim IV? Sau se depune doar declaratia 101 cu termen 25.03?
Dar in ceea ce priveste impozitul pe venitul microintreprinderilor cum se procedeaza?