Trebuie sa modific programul de lucru (orele 10-18). Pana acum era 9-17. Timpul de lucru ramane acelasi ( 8 ore) . Ce trebuie sa fac?
1. Trebuie sa modific asta in Revisal?
2. Se face act aditional la CIM?
am facut un import in China, si am platit tva in vama. DHL a emis o FACTURA cu valoarea acestui TVA, pe care l-am si achitat.
1. Aceasta factura de la DHL o inregistrez la INTRARI?
2. Trebuie sa apara undeva in D 300 sau D394?
In decembrie 2012 am avut o situatie similara, dar factura pe care DHL a emis-o se numea Factura de Decontare - pt. plati in numele clietului in care era valoarea acelui TVA si pe care nu am inregistrat-o .
Acum ceea ce DHL a emis se numeste, simplu, FACTURA si de aceia nu stiu daca trebuie sa o inregistrez sau nu.
Asa imi vine factura de leasing de la BCR leasing
Factura leasing ianuarie 2013:
1. rata : 240 Euro x 4.4287 ( curs BNR la 31 ale lunii anterioare, adica decembrie 2012)
2. diferente curs Rata : 240 Euro x 0.663 ( 4.495 lei- 4.4287)(curs facturare- curs BNR la 31 ale lunii anterioare, adica decembrie 2012)
Eu inregistrez in contabilitate factura lunara leasing asa :
Curs istoric contract leasing : 4.18 lei
rata: 240 Euro x 4.18 lei/ curs euro din contractul de leasing
diferenta curs Rata: 240 Euro X 0.315 (4.495 -4.18 ) ( curs facturare - curs contract leasing)
Este corect cum inregistrez ? Sau ar trebui sa inregistrez la cursul de pe factura de leasing?
Multumesc,
La ce curs inregistrez factura lunara de leasing?
La cursul istoric de pe contractul de leasing, restul fiind diferenta de curs?
Daca am pieredere contabila ( cont 121 sold debitor) , cheltuieli nedeductibile mai mari decat pierderea contabila, imi iese impozit pe profit de plata.
Este OK?
Venituri totale 1000
Cheltuili totale 1200
Cheltuieli nededuct 500
Venit neimpozabile 0
1000-1200 + 500=300 x 16% = 48 lei
impozit pe profit de plata : 48 lei
Multumesc