SRL paltitor de tva in RO factureaza intr-o tara din UE prestari servicii (transport marfa) care este neplatitor de tva. Factura emisa va contine inclusiv tva-ul de 19% pe care firma din RO o va plati statului.
Intrebare:
1. in care coloana din jurnal vanzari se trece valoarea inregistrata?
2. in care rand se trece in decont 300?
3. daca se declara in declaratia 390?
Este adevarat ca in cazul depunerii de rectificativa la o declaratie, de ex. declaratia 390 se primeste amenda?
veti factura fara tva, chiar daca firma din ue nu este inregistrata in scopuri tva in tara sa, ea fiind persoana impozabila va fi obligata sa se inregistreze in scopuri tva pt servicii intracomunitare (echivalentul art. 153^1, alin 1, lit. c)
operatiunea se declara in 390, iar in decont la rd. 3, 3.1
La rectificativa 390, se plateste 2% la suma nedeclarata in declaratia initiala.
La alte declaratii nu se plateste amenda, dar daca suma declarata este mai mare decat in declaratia initiala, platiti majorari de intarziere.
Info tva
kaz
buna
sunt pfa cu norma de venit si neplatitor de tva caen 7410, facturez in ue prestari servicii.
1- ce trebuie sa fac cu tva?
2- trebuie sa ma ... (vezi toată discuția)