Suntem o societate de constructii si am primit o factura de la un furnizor cu care am incheiat un contract pe care scrie confectionat si montat ferestre si usi din pvc - geam termopan. Total factura este de 3000 lei cu TVA. Aceste ferestre si usi le-am montat la o lucrare la un beneficiar. Intrebarea este pe ce cont sa trec aceste ferestre si usi in contabilitate?
Din câte înţeleg acele uşi pentru tine sunt un fel de materiale, deci ar trebuie să-ţi intre cu 301 şi pe urmă trebuie să înregistrezi 601=301 după ce facturezi către beneficiar; şi ca deviz la factură o să ai serviciul prestat de către tine o sumă pe contul 704 şi materialele consumate o altă sumă probabil că toată suma ferestrelor şi uşilor pe care le-ai achiziţionat.