Daca mi s-a prestat un serviciu intracomunitar in luna iunie si mi s-a facturat in luna iulie corect ar fi sa inregistrez taxarea inversa cu 19%, pentru ca operatiunea de baza care genereaza TVA are loc in iunie...
Intrebarea este...trec operatiunea in decontul de TVA la randul de regularizari servicii intracomunitare, dar ce fac cu Declaratia 390?
Cum ar fi corect?
Taxare inversa
iudith2000
V-as ruga sa ma ajutati in urmatoarea situatie:firma A din Olanda inregistrata in scopuri de TVA vinde firmei B din Romania,fiind inregistrata in scopuri de ... (vezi toată discuția)