Buna ziua,
Am un client strain caruia i-am facturat fara TVA, deci in declaratia 300 am avut TVA de virat la stat 0, iar de recuperat 150 lei intr-un trimestru si 200 lei in cel de-al doilea trimestru (diverse cheltuieli, inclusiv cu carburantul), bani nerecuperati pt.ca sumele sunt mici, neajungand la plafonul de... lei pt.a cere restituirea TVA; intre timp am primit de la Adm.Financiara raspunsurile la intrebarile mele referitoare la aplicare TVA la facturile facute acestui client si la decontarea cheltuielilor cu combustibilul, asa ca situatia reala ar fi fost asta:
in primul trimestru: TVA (19%) incasat (de virat la stat)= 400 lei si TVA platit (de recuperat )=100 lei;
in al doilea trimestru TVA (19%) incasat (de virat la stat)= 400 lei si TVA platit (de recuperat )=120 lei.
Cum evidentiez aceste sume rectificative in declaratia trimestrului 3?
Exista posibilitatea de recuperare a celor 2 sume reprezentand TVA platit (100+120 lei) ? adica sa virez TVA 400-100= 300 lei, respectiv 400-120=280 lei?
nu puteti recupera sumele prin cerere ,doar regularizati TVA daca faceti corectie, si mai virati cat este efectiv , folosindu-va si de rubrica regularizari astfel incat sa va dea sumele corect !