Buna seara,
Am urmatoarea situatie: emit o factura unui client pt produsul x in 01.09.2012
In data de 01.11.2012 primesc produsul inapoi si dau clientului o factura de storno.
TVA-ul aferent facturii de storno il evidentiez cu minus in declaratia 300 la regularizari taxa colectata?
Avans
cimpazu
buna ziua! in 2009 am primit si facturat un avans pt livrarea unor produse finite. am colectat tva 19%. pe parcursul anului am livrat o parte din produse si am ... (vezi toată discuția)