Buna ziua.Ma confrunt co o situatie mai dificila pt.mine si va rog sa ma ajutati.
O societate din Romania incheie un contract de consultanta manageriala cu o societate din Germania.Cum procedez? Aceasta prestare de serviciu implica mai multi pasi de rezolvat.Cum emit factura? Trebuie sa-i cer codul de TVA? Intocmesc D390? Va rog mult sa ma ajutati ca sunt in ceata totala.
solicitati codul de inregistrare tva si il verificati aici: [ link extern ]
facturati serviciile fara tva cu mentiunea neimpozabil in romania, cf art. 133, alin 2 cod fiscal
intocmiti si depuneti pana pe data de 15 a lunii urmatoare decl. 390
in decontul de tva operatiunea o evidentiati la rd. 3, 3.1
Societatea din Germania nu este inregistrata in scopuri de TVA.Cum procedez in acest caz?Va rog sa-mi spuneti daca am inteles bine pasii.
1.inregistrez societatea in ROI
2.verific codul de TVA al societatii din Germania(daca are,daca nu ce fac?
3.emit factura pt.servicii consultanta management( emit factura in RON?)
4.depun declaratia 390 pana pe 15 ale lunii urmatoare
5.in decontul de TVA declaram la randul 3 sau 3.1
Va rog sa-mi spuneti daca am inteles bine,sunt foarte derutata.
Multumesc pt.intelegere.