Am urmatoarea problema:
Firma la care lucrez a achizitionat marfa din Anglia si data facturarii este inaintea inregistrarii in Registrul Operatorilor Intracomunitari. Firma din Anglia a facturat cu TVA. Intrebarile mele sunt:
1.Fiind platitoare de TVA trimestrial, sunt obligata sa trec la TVA lunar?
2.Fiind facturat cu TVA, are acelasi regim de inregistrare in decontul de TVA ca intracomunitarele obisnuite?
3.Daca factura poarta data de 01.11, cu ce data devin platitor de TVA lunar?
4.Daca data facturii ar fi fost 30.10., in decontul carei luni trebuia inregistrat?
conform circularei MFP nr. 81544/11.10.2010, baza de impozitare a operatiunii cuprinde si taxa facturata de firma din anglia, iar achizitia intracomunitara se inregistreaza in decontul 301 si se raporteaza in 390 ca si cele obisnuite.
daca factura este din 01.11, atunci exigibilitatea intervine in luna a doua a trimestrului 4 si deveniti platitor de tva lunar incepand cu luna decembrie, avand obligatia sa depuneti un decont de tva pentru doua luni (oct+nov)
daca factura este din 30.10, exigibilitatea intervine in prima luna a trimestrului si incepand cu aceasta luna deveniti platitor de tva lunar, deci decontul trebuia depus pana pe data de 25 nov (aferent lunii oct)
Tva intracomunitar
tiku1985
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati, sunt in ceata nu mai inteleg nimic, am tot citit in forumuri dar parca mai rau mi-am facut. In luna noiembrie urmeaza sa ... (vezi toată discuția)