Buna ziua!
O PJ din Romania platitoare de tva a achitat in luna septembrie un avans achizitie auto catre o PJ platitoare de tva UE. Nu s-a primit factura aferenta avansului.
In luna octombrie s-a depus declaratia 390 pentru septembrie, inscriindu-se suma avansului achitat in UE.
In data de 15 octombrie s-a intocmit autofactura.
In noiembrie s-a depus decontul de tva aferent lunii octombrie in care a fost declarat avansul pentru achizitia intracomunitara.
Astfel, avansul a fost declarat in decl.390 pentru luna septembrie, iar in decl.300 pentru luna octombrie.
Va rog sa-mi spuneti cum era corecta declararea avansului si ce consecinte sunt (amenzi, etc.)
Va multumesc si astept raspunsurile dvs.
Declaratia 390 vies
BISCUTA
Buna ziua, am facut o achizitie intracomunitara in luna octombrie, nefacturata de firma respectiva si la care trebuie sa ma autofacturez eu. Sunt platitoare de ... (vezi toată discuția)