O societate a prestat servicii de consultanta pentru o firma din olanda in luna mai .Am intocmit factura scutita cu drept de deducere,am depus declaratia 390 inscriind suma la prestari intracomunitare.Cand am depus decontul de tva aferent lunii iunie (decont trimestrial) si am gresit trecand suma la rd.13 -livrari de bunuri scutite cu drept de deducere.Acum trebuie sa corectez in decontul de tva insa nu stiu la ce rand sa trec regularizarea.Cei de la Finante care m-au atentionat ca am gresit nu stiu sa-mi spuna unde sa trec suma,spun ca trebuie sa ma interesez.
Poate cine va sa ma ajute?
Multumesc.
Taxare inversa
iudith2000
V-as ruga sa ma ajutati in urmatoarea situatie:firma A din Olanda inregistrata in scopuri de TVA vinde firmei B din Romania,fiind inregistrata in scopuri de ... (vezi toată discuția)