Va rog sa-mi explicati cum este considerata o societate comerciala care a obtinut un proiect prin POS Mediu, axa 1 care are in concesiune de la Consiliul Judetean, in baza unui contract de delegare, active asupra carora efectueaza investitii din Fonduri de coeziune, Buget de Stat, Buget Local si din bugetul propriu, urmand ca dupa perioada de 49 de ani (cat dureaza concesiunea) sa cedeze activele cu investitiile facute. Considerand ca societatea nu poate deduce TVA nefiind proprietara cum poate deduce aceasta cheltuiala? AM spune ca inregistrarea contabila ar fi 231=404, 231 avand un analitic pentru baza si unul pentru TVA, urmand ca TVA sa fie recuperat prin cererea de rambursare. Problema apare ca in cerere exista rubrica in care trebuie trecut TVA din cheltuieli eligibile dar acesta nu apare in balanta ca TVA (4426). Este corect sa inregistrez:
% = 404
231.01
231.02
considerand 231.01 baza din factura si 231.02 TVA aferent si astfel sa recuperez prin cererea de rambursare cota de TVA pe care societatea a platit-o in contul facturii? Societatea comerciala fiind platitoare de TVA dar Consiliul Judetean (proprietarul) neplatitor.
Va multumesc foarte mult.