Buna ziua!
Cum se inregistreaza in contabilitate factura de la o firma (inregistrata in scopuri de TVA) dintr-un stat membru UE care are calculata TVA. Se declara in 390?
In contabilitate se inregistreaza valoarea totala a facturii?
Multumesc!
Beneficiarul este o firma din Romania inregistrata in scopuri de TVA. Factura contine doua linii: una cu produsul achizitionat si una cu expeditia, la ambele se adauga TVA. La ,,Ship Via" este mentionat: Signed For RM. Nu cunosc motivul pentru care s a facturat cu TVA.
Ce parere aveti?
poate ca nu v-ati inscris in registrul operatorilor intracomunitari.
daca e asa, parerea mea este ca trebuie sa inregistrati taxare inversa, iar baza de impozitare este constuita din baza din factura furnizorului + tva din factura furnizorului si sa declarati operatiunea in 390.
de asemenea va supuneti la plata unei amenzi pentru efectuarea de achizitii intracomunitare fara sa fiti inscrisi in ROI.
daca totusi v-ati inscris in ROI, ar trebui sa refuzati factura, intrucat nu exista temei legal sa se factureze cu tva.