Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: o societate din Romania,platitoare de tva, vrea sa inchirieze un utilaj de la o societate din Italia,platitoare de tva,pe termen lung, pentru prestari de servicii necesare activitatii firmei din Romania.
- se face taxare inversa: 4426=4427
- se declara in recapitulativa cu codul S si in decont rd.7.1 si 19.1
- se face factura de catre firma din Italia pentru inchiriere
- se face un contract intre cele doua firme
- utilajul se inregistreaza in evidenta firmei din Romania sau ce regim are din punct de vedere contabil .
e corect ce spuneti, numai ca:
- se declara in decont la rd. 7,7.1,7.1.1 si implicit 19,19.1,19.1.1
- utilajul se inregistreaza in evidenta firmei din romania doar daca avem de-a face cu un contract de leasing financiar.