Va rog sa-mi spuneti si mie ce note contabile si ce declaratii se depun in cazul in care cumpar marfa din germania de la o persoana juridica care nu-mi furnizeaza un cod valid de tva.Spre exemplu valoarea marfii 3000eur(pe invoice am aceasta suma ).
371=401 3000eur
635ned=4427 720eur
Sunt corecte notele contabile de mai sus?Ce declaratii se depun ?In 300 unde trec aceasta valoare?Fac decont special de tva?
daca furnizorul din germania nu e platitor de tva, inregistrati doar costul marfii, pentru comert cu ridicata
371 = 401 3000 euro la curs bnr valabil in ziua facturarii
daca furnizorul ar fi fost platitor de tva concomitent inregistrati si taxare inversa
4426 = 4427 = 720 euro
in decont veti trece suma la rd. 24
decontul special il depun numai neplatitorii de tva, dar in acest caz, chiar daca erati neplatitor de tva nu era cazul, furnziorul nefiind inregistrat in tara sa.