Buna seara, am urmatoarea speta: in decmbrie 2010 s-a inregistrat eronat o factura 411=707------40322.58 lei si 411=4427-----9677.42 lei, corect tb. 411=472-----40322.58 lei si 411=4427------9677.42 lei, (cv facturii a fost incasata in decemb. 2010) declaratia 101 este depusa , la fel si bilantul, cum pot sa corectez acum, deoarece in luna aprilie 2011 firma a inceput sa lucreze pt. acest venit incasat in avans si cheltuielile sunt acum? Va rog foarte mult sa ma sfatuiti cum sa procedez. Va multumesc.
In luna aprilie, daca nu ati inchis luna, faceti inregistrarea 411=1174 -40322,58 lei (stornare) si 411=472 40322,58 lei. Trebuie sa refaceti si redepuneti declaratia 101 rectificativa. Mai trebuie sa calculati un supliment de impozit pe profit, daca e cazul, cu inregistrarea 1174=441din rectificativa 101 daca trebuie sa mai dati ceva sau 441=1174 daca rezulta ca ati platit in plus.Dupa ce ati depus rectificativa mergeti la finante sa luati fisa de platitor si daca in rectificativa 101 rezulta o suma suplimentara de plata, din fisa de platitor veti avea calculat automat penalitatile pe care le treceti in inregistrarea 1174=4481 .