Intentionez sa merg si sa completez decl. 070 in zilele urmatoare. Vad ca se poate selecta de acolo Lunar, Trimestrial, Semestrial sau Anual.
Mai indraznesc cu o intrebare, in decl. 070 apare "1.10 Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere".
1) Trebuie completat punctul 1.10 pentru inregistrarea ca platitor de TVA prin optiune (pct 1.2)? Daca da presupun ca ar trebui sa fie aceeasi suma ca cea completata in decl. 392A..
2) La pct. 1.10 "Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere" intra si incasarile din prestari de servicii intracomunitare (Cod CAEN 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)). Pentru aceastea factura apare cu TVA=0, intrucat beneficiarul face taxare inversa?
3) Daca inteleg eu bine pct. 3 si 3.1 vor contine aceeasi suma, in cazul prestarii exclusive de servicii intracomunitare.
xerxes a scris:
1. rd. 3, 3.1
2. cand ati depus decl. 070, ce optiune ati bifat la perioada fiscala?
eu tind sa cred ca depuneti trimestrial, conform vectorului fiscal.