Persoana fizica autorizata primeste sume de bani de la o societate din UE pentru un program it pe care l-a facut si cu care are incheiat un contract.S-a inregistrat in registrul operatorilor intracomunitari,si s-a declarat platitor de TVA pentru operatiunile intracomunitare.Am inteles ca se intocmeste declaratia 390 ori de cate ori primeste sumele de bani respective.Intrebarea mea se refera la decontul special de TVA daca il intocmeste si daca pe factura pe care o intocmeste trece taxare inversa sau operatiune neimpozabila in Romania.Va multumesc.
nu se intocmeste decontul special de tva, formular 301.
acest decont il depun numai persoanele neplatitoare de tva obligate la plata taxei in romania, or in cazul dvs. persoana obligata la plata taxei este societatea din ue.
pe factura veti mentiona: neimpozabil in romania, cf art. 133, alin 2 cod fiscal.