Despre webinarii
Doar abonații premium au acces regulat la webinariile premium, realizate împreună cu specialiști de top, pe o multitudine de domenii - de la legislația muncii și fiscalitate până la cea de mediu sau GDPR.
Informațiile oferite de specialiști au o utilitate imediată și vin să rezolve probleme reale cu care orice companie se confruntă.
#-oprestator roman platitor de tva emite factura pt (concret) lucrari de zugraveli, gresie, faianta catre un beneficiar platitor de iva in Italia .Factua este emisa fara tva in val de 11679 euro (50.369 lei .Va rog frumos daca se poate un raspuns concret- 1) se declara in 390 la P (prestari servicii)? 2) este corect intocmita factura fara tva?? de mentionat ca beneficiarul italian este valid in urma verificarii vies iar furnizorul roman este platitor de tva.Multumesc mult dar am apelat pt ca prevederile di codul fiscal sant formulate in asa maniera ca nu mai intelegi nimic.Inca o data multumiri si sa aveti o zi buna
#-oimi pare rau ca revin,dar nu stiu ce sa mai cred:am fost la serv "vies " de la finante Buzau si am pus problema exact ca mai sus si...nu stiu ce sa mai cred.Mi s-a raspuns ca trebuie declarata in decl 390 , ca din 2010 si astfel de servicii se declara.Nu stiu dece nu or fi legile astea clare si la obiect?? sant mai dezorientat ca la inceput cand am pus intrebarea.Mai sant si alte pareri??Multumesc de atentie si o seara buna tuturor
chiar nu mai sant alte opinii??din cele de mai sus nu inteleg nimic pt ca se contrazic, sant la paritate, nu am o parere majoritara ca sa zic asa..:hm:
ce nu intelegeti, d-le vorel?
care pareri se contrazic?
eu v-am argumentat raspunsul cu fragmente din textul de lege, respectiv codul fiscal.
cu tot respectul, e problema dvs. daca nu aveti incredere in faptul ca textul de lege citat de mine este actualizat la zi, cu toate modificarile si completarile ulterioare.