O societate din Romania organizeaza un Workshop pe teritoriul tarii.La acest workshop participa un reprezentant al unei firme din Germania.Cum se va emite factura catre firma din Germania?Se considera prestare intracomunitara si se declara in D390?Va multumesc pt.ajutor.
daca participarea reprezentantului firmei din germania se face in baza unei inscrieri prealabile la eveniment, atunci veti factura fara tva si veti declara serviciul in decl. 390.
daca participarea are loc in baza unui bilet sau unei taxe, veti factura cu tva 24% si nu veti raporta in decl. 390.
Declaratii 25-10
lilicu
o firma inregistrata ca platitor de TVA din 26.08.2011 dar Neinregistrata in Reg Operatori intracomunitari , emite in iulie factura de sevicii pentru ... (vezi toată discuția)