Buna,
va rog sa-mi confirmati daca rationamentul meu de mai jos e corect:
1. depasire plafon 35000 EUR in luna octombrie 2011
2. solicitare inregistrare conf 153 pana in 10 noiembrie 2011
3. inregistrare ca platitor de TVA incepand cu 1 decembrie 2011.
Mi se pare clar "ca lumina zilei" acest rationament conf 153 CF si conf Normelor metodologice. De ce nu vor cei de la Finante Cluj sa inteleaga? De ce ar vrea sa ne inregistreze incepand cu 1 noiembrie 2011?
Va rog sa-mi confrimati ca n-am luat-o eu razna! :)
Multumesc!
Pentru ca asa ne-au inregistrat! Incercam sa-i luminam dar nu prea avem pe cine.
Dar va intreb: e corect ceea ce am zis eu? In alte judete am facut inregistrari pe rationamentul asta si a fost ok si mi se pare foarte clar transata problema in Normele CF.
Si eu asa stiu. Pe mine nu ma mai mira nimic.
Eu as face "contestatie" mai ales ca pe perioada 01.11.2011 pina la primirea RO-ului presupun ca s-a facturat fara tva. Mentionati art din CF si nu cred ca nu se va face modificarea.