cum se trateaza din punct de vedere tva:
- firma inregistrata in scopuri de tva participa la o conferinta intr-o tara din ue,platitoare de tva; este taxare inversa, se declara in decl 390?
- dar serviciil IT achizitionate? ce tratament au?
Multumesc anticipat
in ambele cazuri se inregistreaza taxare inversa si se declara in decl. 390.
mentiune: daca participarea la conferinta nu are loc in baza unei inregistrari prealabile, ci doar in baza unui bilet sau taxe de intrare, atunci veti primi o factura cu tva si nu veti inregistra taxare inversa si nici nu veti raporta operatiunea in decl. 390.