Am de facut o achizitie intracomunitara dar am verificat cod fiscal al furnizorului si apare invalid desi are codul fiscal al unui platitor de tva cu NL in fata. Sa fie legat de faptul ca este in zona libera? Ce fac daca apare invalid cum il declar in d390?
NL apartine The Netherlands-Tarilor de Jos - Olanda nu are nici o lagatura cu zona libera.
Verificati inca odata cod VAT transmis -poate ca o cifra nu a fost corect transmisa.
Nu stiu ce sa cred codul apare pe proforma si l-am trimis spre verificare la Anaf cu tot cu denumire ,am primit raspuns ca este inactiv din 01.08.10. In orice caz o sa imi factureze fara tva, problema este ce fac eu declar 390? in 300 il trec ca si taxare inversa sau doar la rd 24?
Pentru a incadra o operatiune la achizitie intracomunitara de bunuri, cumparatorul din Romania nu este obligat sa verifice valabilitatea codului de inregistrare in scopuri de TVA a partenerului stabilit pe teritoriul unui stat membru. Pentru aplicarea unui tratament fiscal corect, este suficient ca operatiunea sa respecte definitia de la articolul 130^1, alineatul 1 din Codul fiscal conform caruia achizitiile intracomunitare se refera la "bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.".
Da trebuie sa raportat op in D390 si la D300 la rd 5 si la rd 17 si aplicati si mecanismul taxarii inverse 4426=4427-si nu coborati la rindurile 5.1 respectiv 17.1 pentru ca nu cunosteti daca furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA