Buna ziua,
s-a participat la o expozitie in Italia , de unde s-a achizitionat de la alti participanti cu factura marfa. Am si factura de la un partener din China si de la un partener din uniune , adica Franta. Transportul s-a facut cu autoturism personal. Nu am vama la cel din CHINA.
Cum inregistrez cele 2 facturi din punct de vedere al TVA?
MULTUMESC.
Sunteti platitor de tva? Ce perioada fiscala aveti la tva, trimestru sau luna? Furnizorul din Franta a facturat cu TVA? Furnizorul din Franta apare inscris in VIES?
da, sunt platitior de TVA-declarare lunara,furnizorul din Franta am verificat in VIES si este inregistrat, el a facturat fara TVA, deci fac taxare inversa?
Dar cum procedez cu cel din China la care am o simpla factura, atat, nu mijloc de transport, nu vama....?
Multumesc
Faceti taxare inversa pentru ambii furnizori, declarati in d300 la rd. 5 suma totala si la rd. 5.1 doar suma de la fz. UE. In d390 declarati fz. din Franta ca achizitie intracomunitara de bunuri din FR, furnizorul din China il declarati fara cod, ca achizitie de bunuri din Italia. Faceti rost de un CMR si completati-l pentru ruta IT-RO cu bunurile de pe ambele facturi.