lucluc a scris:
sunt inregistrat in scopuri TVA doar pentru inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari (deci practic sunt neplatitor de TVA).
prin urmare, in cadrul declaratiei 392A, la sectiunea IV, voi trece suma facturilor emise pentru clientii din UE la punctul 1 (persoane inregistrate in scopuri de TVA) si suma facturilor emise pentru clientii din Romania la punctul 2 (persoane neinregistrate in scopuri de TVA)? mentionez ca in tara am emis facturi doar pentru neplatitori de TVA (alte PFA-uri).
va multumesc anticipat!
Declarati 392B trebuie sa o completati nu 392A.
Sectiunea "Livrari de bunuri si prestari de servicii catre:"
Randul 1 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA .
Facturile emise catre clientii din comunitate nu se trec la rubrica din jurnalul de vinzari mentionat mai sus, ci la rubrica de scutit, deci aceste facturi nu le treceti in decl 392B.
Treceti numai facturile emise catre neplatitorii de tva din Romania, daca nu ati emis fact catre platitorii de tva din Romania.