Am o nelamurire legata de taxarea inversa la livrari in declaratia 394 ,daca se completeaza coloana de tva in situatia in care in decontul de tva aceasta nu se completeaza .
Nu asta era nelamurirea legata de taxarea inversa, probabil si formularea mea nu a fost prea coerenta.In declaratia 300 nu completez decat baza de impozitare la livrari cu taxare inversa- rd 13.(cel putin eu) pentru ca e hasurat si nu ma lasa (glumesc).Intrebarea era legata de completarea coloanei cu valoare tva (nu baza impozabila) in declaratia 394 in situatia in care eu nu am valoare tva in factura si ca atare cumulez 0.In instructiuni se precizeaza valoare totala tva aferenta, dar asta poate sa insemne valoare totala cota 0 si ar exista corelatie cu decontul meu rd 13 dar s-ar putea ca ideea de corelatie sa existe doar in mintea mea, sau valoare totala cota 24% si ar corespunde cu valorile inregistrate si de beneficiarii mei.Multumesc