Am o situatie in care nu stiu cum sa procedez sa nu gresesc si anume:
-in luna Februarie am achitat un avans pentru materie prima unui furnizor din Germania;suma a fost declarata in D390 si in decontul de TVA la rd.5 si 5.1
-in luna Martie furnizorul emite un credit note prin care storneaza contravaloarea marfii livrate ramanad o diferenta de 1300 Euro (au livrat o cantitate mai mica decat cea din factura proforma) pe care o achita prin banca.
Cum se procedeaza la completarea D390 si D300 aferente lunii martie:
-se completeaza D390 doar cu diferenta de 1300 Euro in minus sau tot avansul cu suma in minus si valoarea finala a marfii cu plus;
-se completeaza D300 la rd.6 Regularizari suma cu minus sau la rd.5 si 5.1 suma reprezentand valoarea finala a marfii si la rd.6 suma avansului cu minus?
Multumesc anticipat.
completati D390 cu valoarea de 1300 euro cu minus.
in decont treceti sumele cu minus la rd. 5, 5.1 si 18, 18.1
la rd. de regularizari se trec orice alte evenimente de natură să modifice datele declarate iniţial, cu excepţia ajustărilor bazei de impozitare prevăzute la art. 138
Declaratii
malis
In luna noiembrie am primit marfa de la un furnizor extern(achizitie intracomunitara),factura avand data de 12.10.2012.Am declarat factura in declaratia 300 si ... (vezi toată discuția)