Suntem o societate ce are ca obiect de activitate realizarea de site-uri web.
Trebuie emisa o factura de prestari servicii (realizare site web) pentru un client persoana juridica din Germania.
Ce pasi trebuie urmati?
Am citit pe internet pe diferite forumuri ca trebuie inregistrata firma in Registrul operatorilor intracomunitari. Este cazul? Deoarece valoarea contractului este de nici 750 euro.
Factura trebuie emisa cu TVA sau fara? si trebuie trecut pe factura: neimpozabil in Romania?
Mentionez faptul ca persoana juridica este inregistrata in scopuri de TVA.
Ce declaratii trebuie intocmite? Unde se reflecta efectiv valoarea?
In situatia in care facturarea se face inainte de inregistrarea in registrul respectiv este vreo problema?
Buna ziua.Sunt societate neplatitoare de TVA in Romania si prestez servicii de intermediere exclusiv catre societati din EU platitoare de TVA.Facturez fara TVA desigur.Cum m-am apropiat de baremul de 10000 EUR)9750) mi-am zis sa ma inregistrez in ROI.La Finante m-au pus sa completez declaratiile 091 si 095 desi eu credeam ca doar 095 trebuie.In fine,dupa 5 zile cand m-am dus sa vad daca decizia este gata mi-au spus ca din acest moment sunt obligat sa platesc TVA 24% pt toate facturile eliberate catre firma din EU careia-i prestez serviciile de intermediere vanzari.TVA pe care nu-l voi putea recupera in tara deoarece sunt neplatitor de TVA.Am inlemnit! Mi-au spus ca pt PRESTARI servicii intracomunitare nu sunt obligat sa ma inregistrez in ROI si nici nu sunt legat de acel barem de 10000 EUR..deci nu trebuia sa solicit.In atare situatie mi-au oferit 2 solutii,fie ma inregistrez ca platitor de TVA si in tara,fie fac o cerere de mana prin care solicit a nu se mai prelucra declaratiile 091 si 095..lucru pe care l-am si facut imediat.Fiid totusi extrem de confuz am intrebat de 3 ori daca intr-adevar chiar nu sunt obligat sa ma inregistrez in ROI pt prestari servicii intermediere pt soc.din EU si nici chiar cand depasesc baremul de 10000 EUR.Mi-au reafirmat acest lucru mentionand ca acel barem se aplica ACHIZITIILOR de bunuri si servicii intracomunitare si cu recomandarea sa mai citez legea inca o data.Intrebarea mea ar fi daca intr-adevar asa este si daca da..fac bine ca facturez fara TVA ? ar mai trebui trecuta pe factura vreo mentiune gen cu mentiunea servicii neimpozabile in Romania, sau taxare inversa la beneficiar sau referire la art 133 alin. (2) din Codul fiscal ?? sau ceva similar? La Finante sunt 10 capete cu 10 idei iar asta ma sperie in cazul unui control.Ca nespecialist m-am uitat in 153/1 dar nu reusesc sa ma identific la vreun articol care intr-adevar sa spuna ca sunt exonerat de inreg.in ROI pt activitatea mea...decat daca probabil as atinge acel barem maxim care ma obliga sa fiu platitor de TVA in tara(65000 EUR)
Sunt putin disperat si am nevoie de parerea unui specialist.Va multumesc mult pt ajutor rapid.