Buna ziua ! Va cer din nou sfatul. Am ajuns in situatia de a agreea cu beneficiarii incheierea unui act aditional ca sa-mi pot recupera TVA-ul pe perioada 1.02-1.07.2012 ,perioada in care trebuia sa fiu platitor de TVA si nu m-am declarat declarandu-ma doar de la 1.07.2102 si am urmatoarea problema ,EXEMPLU :
Am facturat si incasat in martie 100 lei fara TVA
Luni vreau sa fac factura storno pe 100 lei si sa refacturez cu TVA 100+24.
Intrebarea mea este :pe factura pe care o fac luni cu TVA apare si valoarea storno pentru ca pe coloana fara TVA totalul sa fie 0 si total de plata sa ramana doar TVA de 24 de lei sau facturez normal 100 fara TVA,24 lei TVA si total 124 lei,tinandu-se cont de facturile storno.Va multumesc !
Citeste mai mult:
www.avocatnet.ro/content/con...