Am o societate comerciala infiintata in iunie 2012, incepand cu luna august a devenit platitoare de tva prin optiune si s-a inregistrat in ROI.Pana la data de azi nu a efectuat nici o achizitie si nici o livrare (nici loco , nici intracomunitara).In aceasta situatie ce obligatii declarative are atat pentru luna septembrie, cat si pentru octombrie (nu va avea activitate in luna septembrie si este platitor de tva la 3 luni).Cu multumiri anticipate.
Obligatiile de plata trecute la inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului.In mod sigur trebuie sa depuneti Declaratia 1oo la luna septembrie ,pentru impozitul pe profit pe trimestrul III pe 0.Neavand livrari si achizitii interne si nici intracomunitare ,nu depuneti Decont TVA(Formular 300),Declaratia 390 si 394.
Atentie! Decontul TVA se depune si pentru perioadele cand nu au fost achizitii sau livrari. La fel si declaratia 394. Numai declaratia 390 se depune numai atunci cand sunt operatii intracomunitare.
Atentie! Decontul TVA se depune si pentru perioadele cand nu au fost achizitii sau livrari. La fel si declaratia 394. Numai declaratia 390 se depune numai atunci cand sunt operatii intracomunitare.
Numai declaratia 300 se depune cu 0. Declaratia 394 si 390 se depune numai daca au existat tranzactii.