am sold initial la 332 stins in martie 2012 cu 712. Teoretic, se considera ca pe aceasta valoare a fost platit impozit pe profit in 2011. Confruntand balanta din 2011 si D101, doar o parte din venitul din 712 a fost declarat (si implicit platit impozit pe profit).
Pentru D101 pe 2012 iau in considerare V-Ch (mai putin 711;712) sau aduc veniturile la o valoare a.i. rezultatul brut din declaratie sa fie egal cu contul 121 din balanta? (contul 121 in balanta e mai mic cu valoarea lui 712)
Cum e corect?
Inchiderea contului 332 ati facut-o: 712 = 332.La inchiderea contului 712 s-a facut 712 = 121 in rosu sau 121 = 712. In acest caz este normal ca in contul 121 sa nu se mai regaseasca valoarea din 712,aceasta fiind zero. Rezultatul brut din D 101 trebuie sa fie egal cu soldul din balanta de verificare.
de acord.
dar contul 121 e mai putin cu valoarea lui 712.
e bine sa apara valoarea asta in D 101 sau trebuie sa platesc impozit si pe valoarea lui 712 daca anul trecut (cand a fost constituit 332) nu a fost platit impozit pe profit?
Nu pot sa cred ca in anul 2011 nu ati calculat impozit pe profit pentru veniturile aferente costului productiei in curs de executie. Intocmiti un formular 20 "contul de profit si pierdere"pe anul 2012 si veti constata ca trebuie sa treceti la soldul debitor cont 712,suma din rulajul contului 332, care va influenta veniturile din exploatare. In anul 2011 cum ati trecut in acest formular soldul contului 712 aferent productiei in curs de executie existent in soldul contului 332 ? Atunci ar fi trebuit trecuta diferenta intre soldul contului 332 la finele si inceputul anului 2011.