am sold initial la 332 stins in martie 2012 cu 712. Teoretic, se considera ca pe aceasta valoare a fost platit impozit pe profit in 2011. Confruntand balanta din 2011 si D101, doar o parte din venitul din 712 a fost declarat (si implicit platit impozit pe profit).
Pentru D101 pe 2012 iau in considerare V-Ch (mai putin 711;712) sau aduc veniturile la o valoare a.i. rezultatul brut din declaratie sa fie egal cu contul 121 din balanta? (contul 121 in balanta e mai mic cu valoarea lui 712)
Cum e corect?