Despre webinarii
Doar abonații premium au acces regulat la webinariile premium, realizate împreună cu specialiști de top, pe o multitudine de domenii - de la legislația muncii și fiscalitate până la cea de mediu sau GDPR.
Informațiile oferite de specialiști au o utilitate imediată și vin să rezolve probleme reale cu care orice companie se confruntă.
Buna ziua! Am o situatie si anume aceea ca am primit dispozitie sa inregistrez facturi emise in ianuarie si februarie 2013 in evidenta contabila a lunii decembrie 2012. In continutul facturilor se regasesc servicii si lucrari, abonamente aferente luniilor dec. si noiembrie 2012!! Este corect ?Si daca NU cum denatureaza acesta operatiune dpdv contabil dar si fiscal?? Multumesc anticipat!!
implicatii fiscale:
- impozitul pe profit este calculat corect pt. ca s-au inreg. ch. in 2012(atentie ch. din facura aferente anului 2013 nu trebuei inreg. in 2012..... de aceea se inreg. in 408 doar ch. aferente anului 2012)
- d300 decembrie tva-aul nu a fost afectat pt. ca s-a inreg. in 4428
-in d394 nu ar fi trbuit declarate
-nici in d390 (daca era cazul)
In ianuarie 2013
-ar trebui stornata inreg din decembrie de pe contul 401 si inreg. corect pe 408
-inreg factura emisa in ian
% = 401
408 aferente anului 2012
605/628 aferente anului 2013
4426=4428
-tva cuprins in d300
-factura declarata in 394/390
Inregistrati facturile la data emiterii lor. Si furnizorii le inregistreaza in luna in care le emit si astfel la verificarea tva si declaratiilor 394 sunteti la fel.
D394 si 300
Kolea41
Va rog un raspuns : se cumpara niste bunuri ce nu sunt necesare domeniului de activitate ( ex. o camera de filmat video ,la activitate agricola ) Automat ,in ... (vezi toată discuția)