Am si eu cateva nelamuriri cu privire la TVA. Am un furnizor din Germania care imi factureaza toate produsele fara TVA. In Germania TVA=19%, iar in Romania=24%. Mentionez ca SRL pe care il administrez este inregistrat ca platitor de TVA. Cum procedez? Eu cum platesc acest TVA? Sau, altfel spus, il mai platesc undeva? Cu diferenta cum se procedeaza? Avand in vedere aceste facturari fara TVA, cum e mai bine sa fii inregistrat ca platitor TVA, sau neplatitor?
Va multumesc anticipat!
Dumneavoastra aveti o firma care functioneaza in Romania, deci va supuneti legislatiei romane in ceea ce priveste fiscalitatea . Tva-ul este de 24 % si il veti plati in Romania.
Nu conteaza cat este TVA-ul in tara de origine.
Va multumesc pentru raspuns. Ok, platesc 24% cand e cazul, dar de exemplu pentru facturile emise de furnizorul din Germania la care nu este trecut TVA, trebuie sa platesc TVA in Romania, sau nu mai platesc nimic inafara valorii produselor? Asta e dilema mea... Cum se procedeaza din punct de vedere contabil aici? Si, inca odata va rog mult sa ma luminati... avand in vedere aceste facturari fara TVA, cum e mai bine sa fiu inregistrat ca platitor TVA, sau neplatitor?