Buna ziua, va retin atentia cu urmatoarea problema. Am achizitionat marfa pt care am emis furnizorului bilete la ordin, care intre timp au fost decontate. In programul saga, pe care lucrez, am inregistrat 401=403 in momentul in care am emis bo si 403=5121 in momentul in care s-au decontat BO in banca. Acum apare problema: furnizorul aplica sist TVA la incasare si in JC TVA -ul aferent facturilor primite de la furnizor apar la TVA neexig, desi, asa cum am spus, datoria a fost platita.
A mai intalnit cineva aceasta situatie, cum se poate rezolva?
Daca plata BO este in aceasi perioada fiscala cu emiterea acestuia, ar fi trebuit ca din modulul de intrari sa fi achitat factura, iar la contul prin care se efectueaza plata sa fi selectat 403. In acest mod TVA nu avea cum sa mai apara ca si neexigibila.
Numai bine
~ final discuție ~
Alte discuții în legătură
Bo
vidiva
primesc un bilet la ordin pe care il girez catre o alta societate . eu cu ce raman, ca document justificativ si ce inregistrari ar trebui sa fac ?
multumesc ... (vezi toată discuția)