in urma inspectiei fiscale a fost stabilit tva suplimentar de plata.Inregistrarea contabila 6581=4423 si 4423=4424 suma cu care se va diminua tva-ul de recuperat inregistrat pana la momentul respectiv.
intrebarea mea este: acest tva stabilit suplimentar il trec in D.300 (la ce rand?)sau fac doar inregistrarea contabila ,decontul se face conform jurnalelor din luna iar diferenta stabilita suplimentar va fi inregistrata in fisa platitorului direct de catre anaf in baza deciziei de impunere ?