Buna ziua , am incheiat anul trecut colaborarea cu un ifn ptr care mi-a fost eliberata adeverinta cu venitul brut , deoarece imi retineau ei impozitul 16% iar la completarea dec 200 am trecut suma x la rubrica 3.1 .... venit net aferent........ si am anexat aceea adev. Acum colaborez cu un alt ifn, insa imi platesc eu contrib , impozit si sanatate , d na de la finante mi a spus ca tb sa anexez si pentru aceasta colaborare o adev cu venitul realizat.
Intrebarea mea este , am nevoie de aceea adev sa o anexez la dec 200 sau sunt suficiente facturile pe baza carora se poate justifica comisionul incasat si care se inreg in RJIP ? MULTUMESC
Nu inteleg de ce va solicita acea adeverinta. Impozitul si CASS se determina pe baza RJIP.
Pentru colaboratorii dumneavoastra sunteti un furnizor, nu au ce adeverinta sa va elibereze.
Asa i am spus si eu d nei de la ghiseu dar ea vrea sa i atasez la dec 200 ambele adeverinte de la cele 2 ifn cu care am colaborat si colaborez in continuare .
revin cu o problema, am intrat in posesia adev de la cei cu care am incheiat contract insa cei de la HR mi au eliberat adev pentru lunile in care am colaborat cu ei si au trecut si venitul realizat pe luna dec , INSA acest venit mie mi a intrat in cont abia in ian 2013 . Logic ,venitul este luat in calculul exercitiului financiar al anului in curs. Eu asa l am si inreg in RJIP deoarece pot justifica cu extrasul de cont .Cum sa procedez in acest caz cand voi depune decl rectificativa cum mi a cerut d na de la finante ? Pe adev este trecuta suma totala de 4540 , o iau in calcul asa sau scad din ea venitul realizat in decembrie ?