Spuneti-mi va rog daca am o factura cu strono avans care s-a incasat si s-a si facut nota contabila 4428=4427, societatea aplicand tva la incasare, acum cand inregistrez factura finala am 4111=%
4428
704
si stornarea avansului - 4428
- 472
Este corect ca tva stornat sa il trec in 4428 sau trebuie in 4427 ? factura de avans a fost emisa in sistem cu tva incasare.
Avand in vedere faptul ca se storneaza o operatine pentru care taxa a fost exigibila, consider ca stornarea va implica utilizarea contului 4427.
PS Pentru avansuri utilizati contul 419 Clienti creditori.
Multumesc frumos pentru raspuns si ma scuzati ca insist.
Am inregistrat una din facturi programul in care lucrez in momentul in care inregistrez factura imi trece pe venit suma, apoi in 4428 tva total si inregistrez stornarea avans iar acel tva il trece cu minus in 4428 pe registrul vanzari la client respectiv imi apare exact suma de tva in 4428 pe care o voi trece pe colectata cand incasez. Adica tva total la factura minus cel din avans , sa inteleg ca nu e corect asa si acel tva trebui sa il trec eu manula in 4427?
Venituri in avans
birta
o incasare prin banca pentru firma constructii in decembrie 2009 poate fi operata in 472 fiind lucrari ce se vor executa in 2010 deci si cheltuielile se vor ... (vezi toată discuția)
Avans
cimpazu
buna ziua! in 2009 am primit si facturat un avans pt livrarea unor produse finite. am colectat tva 19%. pe parcursul anului am livrat o parte din produse si am ... (vezi toată discuția)