Vă scriu acest email în legătură cu o problemă pe care o întâmpin la un PFA.
Deţin un PFA neplătitor de TVA şi în momentul de faţă doresc să facturez într-o ţară din Uniunea Europeană.
Firma cărei îi facturez este şi ea neplătitoare de TVA în ţara respectivă.
Trebuie să mă înregistrez ca plătitor de TVA în România? sau pot să-i facturez fară TVA? având în vedere că ambele forme sunt neplătitoare de TVA.
Pentru prestari servicii in UE aveti obligatia sa va inscrieti in ROI si platitor de tva.Aici sunt 2 situatii-fie va inregistrati platitor de tva pentru operatiuni efectuate in tara si UE fie va inregistrati platitor de tva doar pentru operatiuni efectuate in UE.
Partenerul trebuie sa aiba un cod valid de tva,altfel veti fi nevoit sa-i facturati cu tva.
Partenerul are aceleasi obligatii ca si dvs.Nu o sa gasiti un material complet sau cel putin eu nu ma gasit unul.Puneti intrebari punctuale si o sa incercam sa va raspundem.Nu este o problema simpla deloc.