Ajutati-ma cu o parere in ce priveste urmatoarea speta:
societatea a efectuat in luna noiembrie o livrare intracomunitara de bunuri aplicand art.143 alin.2 lit asi d,respectiv nu a colectat TVA in factura emisa.
Problema este ca nu am stiut ca societatea NU este inscrisa in ROI.
Am apucat sa depun declaratiile 390 si 300 si astfel am aflat acest lucru deoarece a fost mentionat pe recipisa D.390.
Ce este de facut in aceasta situatie.Cum pot sa repar avand in vedere ca am transmis deja declaratiile ? Pot trimite rectificativa pt.D.390 si sa anulez operatiunea ? Pot sa las D.300 asa cum am depus-o si in declaratia urmatoare sa inregistrez tva calectata pe regularizari?
sau o las totul asa si fac acum inregistrarea in ROI? ce risc?
Multumesc.
Rectificativa la 390 ( se poate) - inlocuieste declaratia initiala.
Regularizare in decontul de tva ( colectati tva si virati)
Daca o lasati asa la control va pune sa platiti tva plus penalitati pana la data controlului...