Buna ziua,
In trim IV,2013 am trecurt de la platitor de imp.venit la pl.de impozit pe profit.
1. impozit venit 3% s-a platit 10.000 lei
2.impozit profit calc.de la inceputul an.fiscal....5000 lei
Cum se procedeza in contabilitate?Se storneza contul"698" si se inreg "691"
Balanta din luna dec.2013,trebuie sa reflecte plata efectuata in plus.
Va multumesc anticipat pentru ajutor!
Faceti inregistrarile : 698=4418=10000 in rosu si 691=4411=5000 in negru.Diferenta de 5000 lei ramane astfel in debitul contului 4418 si implicit in cont 441. Acesta urmeaza a fi compensat in viitor cu impozitul pe profit datorat.