In luna octombrie 2013 SC X a emis o factura unei SC Y cu suma de 11.000( pe baza unui contract de prestari servicii ) . Factura a fost incasata de SC X in data de 06.02.2014 prin banca . Conditiile din contract nu au putut fi indeplinite , astfel s-a decis restituirea banilor ( anulare contract si protocol ) . SC X a platit suma de 11.000 societatii Y tot prin banca . SC Y ne- a spus sa facem factura storno la cea din octombrie . Cum inregistrez plata tinand cont ca este aferenta facturii storno inregistrata pe cont de client ?
Pai care plata?
s-a emis factura: 4111-7xx
s-a facut plata 5121 - 4111
S-au returnat banii
5121-4111 cu minus sau 4111-5121 ( depinde de programul de conta)
Se face storno 4111-7xx cu minus.
Toate se inchid...
Creante
croitoru raluca
buna ziua
ma confrunt cu urmatoarea problema
o sa emitem o factura de echipamente catre o societate( SC X SRL)
SC X SRL la randul ei va emite o alta ... (vezi toată discuția)