SRL-ul meu din Romania inregistrat in scopuri TVA si in ROi, achizitioneaza marfa dintr-un stat UE. Primesc factura fara TVA de la furnizorul din statul membru UE. Societatea mea vinde marfa catre un client din Romania. Transportul marfii se face direct de la furnizorul din UE catre clientul nostru din Romania.
Intrebarea este: cum este corect, d.p.d.v. al TVA, sa inregistrez achizitia si apoi vanzarea?
Achizitie intracomunitara (taxare inversa) si vanzare cu TVA?
Multumesc anticipat.
Buna ziua,
Dumneavoastra vindeti ceea ce cumparati din UE catre o alta persoana juridica sau fizica dupa caz. TVA-ul se aplica tinand cont si de adaosul comercial aplicat asupra bunului vandut catre cumparatorul din romania. Cel putin din punctul meu de vedere toate operatiunile desfasurate de catre societatea al carui actionar sunteti trebuiesc inregistrate.