antonia_m09 a scris:
Imi cer scuze ca nu am fost suficient de explicita, insa nu m-am lamurit.
Eu sunt producator de produse finite din lemn (chiar si case ) pe care le livrez si montez , asa cum am mentionat, in Italia. Si daca beneficiarul meu nu are cod valid IVA , facturez cu tva 24% platibil in Romania si raportat ca fiind de plata in dec.300?
Da, nu ati fost :) Acum ati mentionat ca bunurile le livrati si
montati. In acest caz locul livrarii este in Italia. Si deci trebuie sa vedeti in Italia (dupa reglementarea lor) cine este persoana care datoreaza TVA-ul, d-voastra, caz in care va inregistrati in scopuri de TVA acolo sau beneficiarul (care poate sa fie persoana impozabila, juridica neimpozabila, persoana neimpozabila).
ART. 132 Locul livrării de bunuri
(1) Se consideră a fi locul livrării de bunuri:
b) locul unde se efectuează instalarea sau montajul, de către furnizor sau de către altă persoană în numele furnizorului, în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalări sau unui montaj;
Livrarea din Ro in IT este nontransfer:
(12) În sensul prezentului titlu, nontransferul reprezintă expedierea sau transportul unui bun din România în alt stat membru, de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, pentru a fi utilizat în scopul uneia din următoarele operaţiuni:
b) livrarea bunului respectiv, realizată de persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de destinaţie a bunului expediat sau transportat, în condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. b) privind livrările cu instalare sau asamblare, efectuate de către furnizor sau în numele acestuia;