o societate din romania a platit un vans catre o firma din germania in mai dar nu a primit factura nici in data de astazi .avansul este pt un RMN insa acesta inca nu a fost livrat .Intrebarea este :trebuia ca firma din romania sa faca autofactura pt avansul platit pana pe data de 15 a lunii iunie si sa declare avansul in 390 pana pe 25 iunie ?Perioada fiscala pt declararea TVA-ului trebuia sa fie schimbata de la trimestrul calendaristic la luna calendaristica prin depunerea formularului 010 ?
dar in cazul in care am factura de avans ,e vorba de o alta societate care livreaza tamplarie lemn si factureaza avansurile clientilor din UE ,se depune 390 ?Pt a fi sigura ca lucrarea va fi vanduta incasam mai intai 20% din valoarea totala sub forma de avans la care se emite factura .Am facut bine ca le-am declarat in 390 si le-am trecut si in 300 ?